Бухгалтерия и учет

Погасить задолженность взаимозачетом

Погасить задолженность взаимозачетом

Когда между вашей компанией и контрагентом есть взаимная задолженность, погасить ее можно путем зачета взаимных требований. В СБИС для проведения взаимозачета предусмотрено четыре операции.

ОперацияКогда оформлятьПроводкиДокументы
ДебетКредитМы должны (Дебет)Нам должны (Кредит)

Взаимозачет

Ваша компания должна контрагенту за поставку, а он должен вам за реализованный товар или услуги. Например, при частичном возврате

60-01

76

62-01

76

Документы поступления

Документы реализации

Зачет аванса покупателя на аванс поставщику

Необходимо провести зачет авансов полученных на авансы уплаченные

62-02

76

60-02

76

Входящие платежи

Исходящие платежи

Зачет аванса поставщику

Невозможно напрямую связать документы оплаты и реализации/поступления или документы не были связаны в предыдущем периоде

60-01

76

60-02

76

Документы поступления

Исходящие платежи

Зачет аванса покупателя

62-02

76

62-01

76

Входящие платежи

Документы реализации

Определение корреспондирующего счета зависит от документа-основания, а также от вида задолженности.

Оформить взаимозачет
Посмотреть проводки
  1. В разделе «Деньги/Взаимозачеты» нажмите + и в блоке «Взаимозачеты» выберите операцию, например «Зачет аванса покупателя на аванс поставщику».
  2. Установите вашу организацию.

  3. В поле «Контрагент» укажите покупателя.
  4. В блоке «Мы должны» нажмите и выберите документ-основание.
  5. Дополнительно можно указать третье лицо, если взаимозачет проводится за другую организацию. Например, контрагент попросил вас перечислить деньги на расчетный счет другой организации, с которой у вас есть взаимная задолженность. Кликните по ссылке «Указать третье лицо» и укажите организацию.
  6. В блоке «Нам должны» нажмите и выберите документ.
  7. Суммы слева и справа должны быть равны. Если суммы различаются, то рядом с большей суммой появится ссылка «Уравнять суммы» — СБИС автоматически сравняет значения в документе. В этом случае большее обязательство будет погашено частично.
  8. Проверьте документ и нажмите Провести — документы, указанные во взаимозачете, будут оплачены.

СБИС автоматически формирует бухгалтерские проводки по документу, который принят к учету. Нажмите , чтобы их посмотреть.

Если требуется перепровести документ, нажмите « Переформировать». Если вы допустили ошибку при создании документа, отмените проводки.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.