Присоединяйтесь!

Заполнить 6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ

Заполнить 6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ

С 1 квартала 2021 года организации и ИП с наемными работниками должны отчитываться по форме 6-НДФЛ, которая включает в себя справки 2-НДФЛ.

Раздел «2-НДФЛ» заполняется в отчете за год или при реорганизации или ликвидации компании.

Срок сдачи

  • За первый квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Например, за 1 квартал 2021 — не позднее 25 апреля 2021.
  • За год — не позднее 25 февраля следующего года.

Ответственность за несданную отчетность

  • За задержку более чем на 20 дней — приостановление операций по счетам в банке.
  • За нарушение сроков — штраф 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки.
  • За предоставление недостоверных сведений — 500 ₽ за каждый документ.

Как сформировать

  1. В разделе «Отчетность/Налоговая/Отчеты» нажмите «+ Создать» и выберите форму «6-НДФЛ», КНД 1151100.
  2. Выберите, на основании каких данных формировать отчет, или нажмите , чтобы заполнить форму вручную.
  3. В разделе 1 нажмите и заполните данные не нарастающим итогом за последние три месяца.
  4. В разделе 2 проверьте ставку налога, заполните суммы дохода и налога нарастающим итогом с начала года. Доходы, освобождаемые от НДФЛ, указывать не нужно.

    Подробнее о формулах и содержании каждого раздела >>

  5. В отчете за год заполните справки 2-НДФЛ. Сдаете за другой период — переходите к пункту 6.
    1. Перейдите в раздел «2-НДФЛ» и добавьте сотрудника.
    2. Проверьте реквизиты сотрудника и его статус налогоплательщика.
    3. В поле «Ставка» нажмите и выберите ставку налога.

      Если доходы сотрудника облагаются по разным ставкам, добавьте несколько записей.

    4. По каждой ставке налога заполните суммы доходов и налогов по месяцам и укажите вычеты, если есть.
    5. Добавьте и заполните сведения по остальным сотрудникам.
  6. Нажмите «Проверить». Если ошибок нет, кликните «К отправке». Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.

Материалы по теме

  1. В разделе «ФНС» укажите отчетный период, нажмите «Новый отчет» и выберите форму «6-НДФЛ».

  2. На титульном листе проверьте реквизиты организации.
  3. Нажмите «Редактировать Раздел 1», затем — «Добавить». В открывшемся окне заполните данные не нарастающим итогом за последние три месяца.
  4. Перейдите в Раздел 2, проверьте ставку налога, заполните суммы дохода и налога нарастающим итогом с начала года. Доходы, освобождаемые от НДФЛ, указывать не нужно.

    Если требуется помощь по заполнению, нажмите «Как заполнить».

  5. Нажмите «Проверить отчет». Если ошибок не найдено, отправьте документ. Он считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
  1. В разделе «ФНС» нажмите «Добавить», кликните «Отчет» и выберите форму «6-НДФЛ», КНД 1151100.
  2. На титульном листе проверьте реквизиты организации.
  3. Нажмите «Редактировать Раздел 1», затем — «Добавить». В открывшемся окне заполните данные не нарастающим итогом за последние три месяца.
  4. Перейдите в Раздел 2, проверьте ставку налога, заполните суммы дохода и налога нарастающим итогом с начала года. Доходы, освобождаемые от НДФЛ, указывать не нужно.

    Подробнее о формулах и содержании каждого раздела >>

  5. В отчете за год заполните справки 2-НДФЛ. Сдаете за другой период — переходите к пункту 6.
    1. Перейдите в раздел «Приложение к Расчету», нажмите «Редактировать справки 2-НДФЛ» и добавьте сотрудника.
    2. В блоке «Данные о физических лицах — получателях дохода» нажмите «Добавить» и выберите сотрудника.
    3. Кликните строку с сотрудником, проверьте его реквизиты и укажите статус налогоплательщика.
    4. В блоке «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода» нажмите «Добавить» и выберите ставку налога.

      Если доходы сотрудника облагаются по разным ставкам, добавьте несколько записей.

    5. По каждой ставке налога заполните суммы доходов и налогов и укажите вычеты, если есть.
    6. Добавьте и заполните сведения по остальным сотрудникам.
  6. Проверьте отчет кнопкой и нажмите «Отправить». Он считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.